职位描述
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岗位职责:1、参与拟制公司内控内审政策及相关管理制度、流程及操作指引2、协助部门领导制定公司年度内部审计项目计划和预算3、负责对公司制度、流程建设及完善提供风控意见。4、对公司经营管理中的重要问题开展专项审计调查任职要求:1、财务、销售、经济类专业,本科以上学历2、五年以上财务工作经验,熟悉内部审计工作流程3、熟悉掌握计算机操作知识及办公自动化技能4、具备一定的组织、沟通、协调及各类问题处理应变能力5、精通内部审计标准、程序和方法
职能类别:审计专员/助理
关键字:内审、审计